鼓楼区审计局机关2023年度部门预算执行和其他财务收支审计结果公告
发布时间:2024-11-27 11:31 浏览次数:
鼓楼区审计局机关2023年度部门预算执行和其他财务收支审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,鼓楼区审计局成立审计组,自2024年6月6日至2024年6月20日,对鼓楼区审计局机关及所属单位2023年度部门预算执行和其他财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将相关情况公告如下:
一、基本情况
鼓楼区审计局是鼓楼区人民政府组成部门,主要负责全区审计工作及起草、经济社会发展等方面的规章草案等。鼓楼区审计局所属事业单位1个(鼓楼区经济责任审计服务中心),所属事业单位的人员及经费均有局机关统筹管理。鼓楼区审计局共有编制13人。
二、审计评价意见
本次重点审计了鼓楼区审计局及所属经责服务中心等2个单位,并对有关事项进行了延伸审计。审计结果表明:鼓楼区审计局能够贯彻落实党和国家有关经济方针政策、市委市政府及区委、区政府的决策部署,资料基本真实地反映了年度财政财务收支状况,基本符合财经法规的规定。但审计也发现存在预算编制不科学、未按规定建立健全正版软件管理制度等问题,需要进一步纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
审计发现预算编制不科学、预算编制不细化、科目运用错误、正版软件管理制度不健全等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,鼓楼区审计局已依法出具了审计报告,鼓楼区审计局机关对审计发现的问题高度重视,已积极整改,截至公告日区审计局对审计发现的问题已全部整改完毕。